1、负责公司合同管理、子公司高管离职、员工投诉及舞弊等进行专项检查,出具审计结论、提出相应意见,并拟定书面报告。
2、对公司内控体系的建立、执行情况进行审计、评价风险、问题反馈、建议提示,并拟定审计报告;
3、编写具体审计项目方案及内控评价方案;
4、负责集团的财务审计和管理审计工作;
5、调查核实审计事项,收集审计证据、编制审计工作底稿;
6、配合公司的内控建设考核;
7、领导交办的其他事务。
1、本科及以上,财务/审计/经济管理类相关专业;
2、有审计工作三年及以上工作经验,有中大型企业工作经验者优先;
3、富有责任心、工作态度积极、抗压能力强;
4、有良好的学习能力和团队意识。
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